Du fakturerar precis som vanligt. Allteftersom du fakturerar kommer Du att kunna se fakturorna under Rapporter/Kunder. Däremot bokförs ingenting förrän dess att fakturorna betalas.
Vid ett årsskifte kan det finnas både obetalda kundfakturor och obetalda leverantörsfakturor. Dessa ska nu bokföras. Bokföringen sker automatiskt genom att gå till Databas/Bokslut. Tryck på respektive knapp för kundfakturor/leverantörsfakturor. Fakturorna blir nu kostnadsförda resp intäktsförda under det gamla året (2008). En kundfordran (konto 1510) /leverantörsskuld (konto 2440) förs över till det nya året. När dessa fakturor sedan betalas konteras dessa bara mellan utbetalningskontot (t.ex bank) och respektive skuldkonto.
Med andra ord - det enda man ska göra är att trycka på de båda knapparna under Databas/bokslut - resten sköter sig helt automatiskt. |