Just betalningar (från kund/till leverantör) är speciellt besvärliga att korrigera. Var därför extra noga här.
En felaktig betalning kan bara korrigeras genom att kreditera den ursprungliga fakturan och därefter göra en "betalning" av kreditnotan mot samma konto och på samma datum som den felaktiga betalningen gjordes. Slutligen måste man registrera en ny faktura och en ny KORREKT betalning.
Du skrev angående datum: "det ändras ju hela tiden till dagens datum när man byter modul". Jo det är så att datum som kommer automatiskt vid en ny transaktion är förstås dagens datum - vad annat vore logiskt? MEN, om man t.ex håller på att registrera bakåt i tiden kan man gå till Databas/Styrning/Övrigt. Där kan man ställa in så att ditt bokföringsprogram "Föreslår föregående verifikationsnummer på nästa verifikation". Då har du löst den frågan. |