Hej, Jag har vissa problem när jag ska lägga in leverantörsfaktura och bokföra när det är omvänd moms. Nånstans har det blivit fel när jag lagt in och jag vet inte vad det kan vara. Kan någon hjälpa mej med tillvägagångsättet ända från början? Exempel: Jag bokför enl kontantmetoden och har ett byggföretag. Nu har jag anlitat en annan hantverkare. Han har skickat en faktura på 5000:-.
Hur gör jag på rätt sätt? Vad ska jag tänka på när jag lägger in honom som leverantör osv?
Tacksam för hjälp :) |