Man får enligt lag inte "sudda" i bokföringen.
Gör så här:
Om Du ännu inte gjort någon betalning av fakturan går Du till Rapporter/Kunder/Spåra fakturor. Tryck på den felaktiga fakturan. I nederkant finns en knapp "Kreditera fakturan". Tryck på den knappen deå löser det sig automatiskt. Lägg därefter in fakturan på rätt sätt.
Om Du redan gjort betalning, går Du till Registrera/Kundfakturor. Välj kund och tryck därefter på knappen "Faktura" längst upp till vänster i bild. Knappen växlar då till "Kreditnota". Registrera en kreditnota på exakt samma sätt som den felaktiga fakturan (samma belopp samma datum etc). När fakturan är klar måste Du sedan "betala" kreditnotan. Gör på samma sätt som Du gjorde när Du "betalade" fakturan (samma datum etc). När Du gjort detta kan Du sedan lägga in fakturan på rätt sätt.
Ovanstående gäller för både kund- och leverantörsfakturor - byt bara ut ordet "kund" till "leverantör". |