Lev faktura |
|
2012-04-26 08:46 |
Hej,
jag har tagit över bokföringen av ett bolag för 2011 (jag vet att det är något sent). I IB för 2011 ligger det flera leverantörsskulder (dvs faktoror som skickades under 2010 men som betalades först 2011). Måste jag lägga upp en faktura för att kunna debitera 2440 när jag betalar fakturan under 2011? Jag försöker göra det under övrig bokföring men kontot 2440 går då inte att användas. Vore tacksam om det fanns möjlighet att kunna undvika att lägga in dessa fakturor i systemet.
Tacksam för svar! |
|
Skrivet av:
Katarina
|
IP: 61.170.252.51 |
|
|
Svar: Lev faktura |
|
2012-04-26 09:39 |
Lägg upp ett konto 2441 "Diverse leverantörsskulder" - kontera där istället. |
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 78.69.182.142 |
|
|
Svar: Lev faktura |
|
2012-04-26 09:51 |
Fast jag vill ju fortfarande boka bort mot 2440 eftersom det kontot är använt tidigare och ska nollas ut. Eller kan man boka bort mot 2441 och sedan se de två kontona (2440 och 2441) som ett? |
|
Skrivet av:
Katarina
|
IP: 61.170.252.51 |
|
|
Svar: Lev faktura |
|
2012-05-02 04:25 |
Är det någon som kan svara på detta? Tack! |
|
Skrivet av:
Katarina
|
IP: 61.170.241.212 |
|